Exportar dados desta página Os filtros atuais serão preservados no arquivo.
XLS CSV JSON XML
← Voltar para visão geral Portal da Transparência

Empenhos

Consulta objetiva da seção selecionada, sem os blocos institucionais da página inicial.

Dados financeiros

Portal da Transparência

Receita recebida, despesa empenhada, liquidação, pagamento, folha e fornecedores em uma visão executiva.

Recebido: R$ 327.000,00Pago: R$ 234.567,74Saldo: R$ 92.432,26
Receita recebidaR$ 327.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 32.278,86EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 847.881,40Itens contábeis liquidados
Saldo estimadoR$ 92.432,26Recebido - pago
Folha brutaR$ 52.318,13
Fornecedores16
Servidores12
Vínculos50

Empenhos com fornecedor

Rastreabilidade via lançamento contábil e credor.

20 exibidos
Ano/MêsEmpenhoCredorObjetoClassificação orçamentáriaLicitação/ProcessoValor
2026/062026-06-290629004MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA41530858000226VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 382,41
2026/062026-06-290629003JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA06069153000171VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 1.513,00
2026/062026-06-290629002AGUAS DO PIAUI SPE S.A.58425324000151VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 33,32
2026/062026-06-290629001M. C. DE CARVALHO E SILVA21548629000140VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 40
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 300,00
2026/062026-06-220622002FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-220622001ALEMANHA VEICULOS LTDA.05422156000850VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 775,30
2026/062026-06-150615003FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-150615002FRANCISCO DE MOURA MATILDES41175387304VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-150615001FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS VEREADORES DESTA CARAMA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 11
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 2.321,42
2026/062026-06-080608004FRANCISCO ITAMAR DOS REIS23998970304VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-080608003FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-080608002ANTONIO JOSE DOS ANJOS88202577349VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-080608001JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA03295374317VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA PAR ATENDER AS DEMANDAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 1.200,00
2026/062026-06-030603001FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA48372156000120VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SITIO-PI.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 4
Elemento: 51
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 23.000,00
2026/062026-06-010601006BANCO DO BRASIL SA00000000252590VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 123,41
2026/062026-06-010601005FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO45108641320VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-010601004GLEISON RABELO DOS ANJOS93936354391VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-010601003FRANCISCO DE MOURA MATILDES41175387304VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-010601002FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-010601001MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 4899149034441259052000164VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 130,00