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Diarias

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Dados financeiros

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Receita recebida, despesa empenhada, liquidação, pagamento, folha e fornecedores em uma visão executiva.

Recebido: R$ 327.000,00Pago: R$ 185.681,98Saldo: R$ 141.318,02
Receita recebidaR$ 327.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 7.930,97EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 703.006,48Itens contábeis liquidados
Saldo estimadoR$ 141.318,02Recebido - pago
Folha brutaR$ 53.210,28
Fornecedores13
Servidores12
Vínculos52

Diárias e viagens

Empenhos classificados pelo histórico/objeto e pelo elemento de despesa 14.

9 exibidos
Ano/MêsEmpenhoCredorObjetoClassificação orçamentáriaLicitação/ProcessoValor
2026/082026-08-240824006FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredorDiária
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/082026-08-240824005GLEISON RABELO DOS ANJOS93936354391VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredorDiária
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/082026-08-240824004FRANCISCO ITAMAR DOS REIS23998970304VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredorDiária
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/082026-08-170817006FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredorDiária
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/082026-08-170817005FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO45108641320VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredorDiária
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/082026-08-170817004FRANCISCO DE MOURA MATILDES41175387304VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredorDiária
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/082026-08-170817003ANTONIO JOSE DOS ANJOS88202577349VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredorDiária
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/082026-08-030803003FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredorDiária
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/082026-08-030803002MARICELIA TELES DOS SANTOS SILVA02565553382VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredorDiária
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999
Procedimento não informadoR$ 160,00